Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Faktúra 17.04.2025 vyjadrenie OST 1715 202501226 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 27.99
Faktúra 17.04.2025 materiál 202501225 STM STAV s.r.o. 52523110 328.00
Faktúra 17.04.2025 materiál 202501224 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 265.63
Faktúra 17.04.2025 materiál 202501223 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 81.55
Faktúra 17.04.2025 oprava elektromotora 202501222 Tabita plus s.r.o. 36200590 159.90
Faktúra 17.04.2025 materiál 202501221 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 47619511 509.07
Faktúra 17.04.2025 materiál 202501220 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 47619511 280.44
Faktúra 16.04.2025 teplo a ohrev TÚV 3/2025 Juž.náb. 202501215 Bytový podnik MK_10H 44518684 3,290.09
Faktúra 16.04.2025 materiál 202501214 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 403.44
Faktúra 16.04.2025 materiál 202501213 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 125.89
Faktúra 16.04.2025 oprava KE593LI 202501212 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 2,582.00
Faktúra 16.04.2025 vyjadrenie OST 1116, 2175 202501210 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 55.99
Faktúra 16.04.2025 vyjadrenie SVR 505 202501206 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 26.00
Faktúra 16.04.2025 vyjadrenie SVR 505 202501205 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 26.00
Faktúra 16.04.2025 materiál 202501204 SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. 45962545 295.20
Faktúra 16.04.2025 materiál 202501203 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 331.49
Faktúra 16.04.2025 toner 202501202 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 22.19
Faktúra 16.04.2025 materiál 202501201 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 127.15
Faktúra 16.04.2025 materiál 202501200 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 405.84
Faktúra 16.04.2025 materiál 202501199 STM STAV s.r.o. 52523110 129.50
Faktúra 08.04.2025 postimplementačná podpora 3/2025 202501120 OMNICOM, s.r.o. 36363383 167.81
Faktúra 07.04.2025 vyjadrenie 3/2025 202501116 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 246.00
Faktúra 07.04.2025 vyjadrenia 3/2025 202501111 Sitel s.r.o. 31668305 432.09
Faktúra 01.04.2025 vytýčenie Zupkova 202501024 ANTIK Telecom s.r.o._739H 36191400 130.38
Faktúra 01.04.2025 vytýčenie Kurtská 202501023 ANTIK Telecom s.r.o._739H 36191400 130.38
Faktúra 01.04.2025 prev. náklady OST 911 3/2025 202501017 HONORS a.s._182H 36000744 195.50
Faktúra 01.04.2025 vyjadrenia 3/2025 202501011 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 246.00
Faktúra 31.03.2025 oprava defektu 202500991 A.R.S.spol. s r.o. 31560270 74.93
Faktúra 26.03.2025 nájomné 2025 Mikovíniho 37-39 202500955 Stav.byt.dr. II_2H 171204 95.71
Faktúra 26.03.2025 nájomné 2025 Mikovíniho 33-35 202500954 Stav.byt.dr. II_2H 171204 96.64
Faktúra 26.03.2025 nájomné 2025 Mikovíniho 25-27 202500952 Stav.byt.dr. II_2H 171204 94.25
Faktúra 26.03.2025 nájomné 2025 Mikovíniho 21-23 202500951 Stav.byt.dr. II_2H 171204 102.57
Faktúra 26.03.2025 nájomné 2025 Mikovíniho 17-19 202500950 Stav.byt.dr. II_2H 171204 143.87
Faktúra 26.03.2025 nájomné 2025 Mikovíniho 13-15 202500949 Stav.byt.dr. II_2H 171204 94.25
Faktúra 26.03.2025 nájomné 2025 Stodolova 1,3 202500948 Stav.byt.dr. II_2H 171204 102.56
Faktúra 25.03.2025 vyjadrenie P1 202500933 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 20.50
Faktúra 19.03.2025 vyjadrenia 202500894 SWAN KE,s.r.o. 36184641 33.00
Faktúra 19.03.2025 hovorné 3/2025 rod. príslušníci 202500896 Orange Slovensko, a.s. 35697270 131.68
Faktúra 19.03.2025 telef.popl. 3/2025 202500895 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,308.32
Faktúra 22.04.2025 prestavba MKP 3/2025 202550003 Betpres, s.r.o. 31684343 486,718.00
Faktúra 09.04.2025 stanovisko OS P1 202501145 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 73.80
Faktúra 09.04.2025 teplo 3/2025 202501154 Teplárenský holding_120H 36211541 6,913,964.95
Faktúra 16.04.2025 servis EKASA 202501209 Ing. Lenka Kolláriková 34454837 73.80
Faktúra 16.04.2025 inzercia 202501208 United Classifieds s.r.o. 50020161 86.10
Faktúra 15.04.2025 materiál 202501198 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 390.40
Faktúra 15.04.2025 materiál 202501191 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 36.60
Faktúra 15.04.2025 materiál 202501190 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 396.68
Faktúra 15.04.2025 materiál 202501189 STM STAV s.r.o. 52523110 328.50
Faktúra 15.04.2025 vyjadrenie OS P1 202501188 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 27.99
Faktúra 14.04.2025 el. energia 3/2025 Južné nábrežie 202501177 Bytový podnik MK_10H 44518684 920.73